近期,省交通科技通信中心組織開展了2024年度內部控制風險評估及內部控制評價工作,持續強化中心內部控制體系有效運行。
聚焦合規實效 夯實內控基礎
本次工作以“規范管理、防范風險”為目標,委托專業第三方機構對中心現行內部控制管理制度、業務流程及執行情況進行了全面評估。通過將內部制度與外部政策法規、行業標準逐項比對,精準識別差異點,深入剖析內部控制體系在合規性、全面性和有效性方面的不足,系統梳理出關鍵環節的潛在風險及薄弱點,為后續優化完善提供了科學依據。
科學評估成效 明確改進方向
評價工作重點圍繞內部控制體系運行的整體效果展開,通過多維度分析、多層級驗證,全面檢視了中心內控制度的執行效能。同時,結合行業先進經驗,針對業務流程銜接不暢、風險防控措施細化不足等問題提出了針對性建議,為中心下一步健全制度機制、規范業務操作、提升管理效能提供了重要參考。
強化長效監督 護航高質量發展
此次內控評價既是中心落實全面從嚴治黨、深化廉政風險防控的重要舉措,也是推進治理能力現代化的主動實踐。中心將以問題為導向,結合評估建議,持續優化制度流程,強化責任落實與動態監督,切實提升風險防范能力,推動內部控制管理從“有形覆蓋”走向“有效運行”。
下一步,中心將堅持“內控促規范、監督提效能”的理念,以更高標準、更嚴要求推動內部控制體系建設,為服務中心工作、實現高質量發展注入強勁動力。(財務資產科 徐芬)